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Emite una factura extranjera  (versión CFDI 4.0)

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Una factura extranjera es un comprobante fiscal que se emite cuando realizas una venta o prestas un servicio a una persona física o moral que reside fuera de México. Este tipo de factura permite documentar las transacciones comerciales con clientes extranjeros utilizando un RFC genérico específico para este propósito. 

A continuación, te explicamos cómo generar una factura extranjera en tu cuenta docDigitales.


Paso 1: Registrar al cliente extranjero

  1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cliente desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Clientes > + Nuevo Cliente.
NuevoCliente01 (Compressify.io)
NuevoCliente01 (Compressify.io)
Nuevocliente2 (Compressify.io)
Nuevocliente2 (Compressify.io)
  1. Completa los siguientes datos para el cliente extranjero:
    • Nombre: Nombre de la empresa o persona extranjera.
    • RFC: XEXX010101000 (RFC genérico para extranjeros).
    • Régimen Fiscal: 616 – Sin obligaciones fiscales.
    • Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.
    • Domicilio Fiscal: Ingresa el domicilio fiscal del emisor de la factura.
paso02 (Compressify.io)
paso02 (Compressify.io)
  1. Una vez completada la información haz clic en Guardar.

Al registrar el cliente con esta información, cada vez que emitas una factura a este cliente extranjero, el sistema cargará automáticamente todos los datos fiscales, lo que facilita la emisión de la factura.


Paso 2: Crear la factura extranjera

  1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas > + Nueva Factura.
nueva fact1 (Compressify.io)
nueva fact1 (Compressify.io)
nuevafact2 (Compressify.io)
nuevafact2 (Compressify.io)
  1. En el campo de Cliente selecciona al cliente extranjero que guardaste previamente.
  2. Para el detalle de los conceptos y otros datos de la factura, el proceso es el mismo que cuando se genera una factura normal.
    • Artículo: Ingresa el producto o servicio vendido.
    • Descripción: Detalla el producto o servicio vendido.
    • Clave SAT y unidad SAT: Captura la clave y la unidad SAT correspondiente al producto o servicio vendido. Si no estás seguro de cuál es la clave correcta, puedes consultar el catálogo proporcionado por el SAT.
    • Precio unitario: Ingresa el subtotal correspondiente a la operación.
    • Objeto de Impuesto: Elige la opción que aplique según el tipo de venta.
    • Impuestos: Si el producto o servicio es objeto de impuestos, asegúrate de desglosar los impuestos correspondientes en el CFDI.
    • Método de pago: Selecciona el que aplique en la transacción.
    • Forma de pago: Agrega la forma de pago que el cliente haya utilizado para pagarte.
paso03 (Compressify.io)
  1. Antes de finalizar, revisa que toda la información sea correcta, especialmente el uso de CFDI, el régimen fiscal y el RFC genérico para extranjeros.
  2. Procede con el timbrado de la factura para finalizar el proceso.

Consulta la guía de llenado del SAT y revisa la información completa.

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